問題已解決
老師,請問客戶公司是一般納稅人,收到進項專票服務(wù)費價稅合計10萬,開出去專票服務(wù)費價稅合計15萬,符合加計抵減政策,本期需要繳納多少增值稅
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你好,符合加計抵減政策,是加計抵減多少呢??
2023 07/12 10:43
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2023 07/12 10:44
加計抵減100%了,該怎么計算了
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/12 10:47
你好,本期需要繳納的增值稅=15萬/(1+增值稅稅率)*增值稅稅率—10萬(1+增值稅稅率)*增值稅稅率*(1+100%)
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2023 07/12 10:48
老師請問,服務(wù)費是6%的稅率不
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/12 10:52
你好,是的,是這樣的
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2023 07/12 10:56
那這樣算的話,那啟不是還有留抵了
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/12 10:58
你好,有加計抵減的情況下,是可能 有留底稅額的?
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