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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們采購是借:庫存商品 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),貸:應(yīng)付,發(fā)票來了是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng),貸:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。 銷售:借:應(yīng)收,貸:主營業(yè)務(wù),待轉(zhuǎn)銷,開了發(fā)票:借:待轉(zhuǎn)銷,貸:銷項(xiàng) 這樣做對(duì)嗎??計(jì)提都是正常計(jì)提的。
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暫估和發(fā)票上一樣的,可以的。
2023 07/12 11:38
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2023 07/12 15:01
那我結(jié)轉(zhuǎn)的科目借方寫什么
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/12 15:02
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
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2023 07/12 15:07
這不是計(jì)提的分錄嗎??
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/12 15:09
好,這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)的,結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅。
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2023 07/12 15:14
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅那這個(gè)科目余額在借方是對(duì)的嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/12 15:16
對(duì)的是的是是這么做的。
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