問題已解決
老師麻煩你看看我圖片里面紅色的問題了
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同學(xué) 那就需要查看一下 存不存在未開票部分 在企業(yè)所得稅里面確認收入了 但是忘記在增值稅申報表申報了
2023 07/12 18:46
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2023 07/12 18:48
老師我是這個意思,因為是小規(guī)模的建筑行業(yè),按照差額申報增值稅,差額就是收入-分包后的金額申報增值稅的,但是所得稅里面的營業(yè)收入就是總開票收入,兩張表的的收入金額就對應(yīng)不上了
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軟軟老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/12 18:56
那這個是沒有問題的
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2023 07/12 18:56
兩張表的收入不一致,沒有問題嗎?稅務(wù)不會找我問原因嗎?
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軟軟老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/12 18:57
你是聰什么時候開始差額申報的
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軟軟老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/12 18:58
如果稅局找你就做情況說明
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2023 07/12 19:00
一季度開開始的,我們項目全都是清包工,只是這個季度想起來,兩張表收入金額肯定不一致,那老師那我填寫方式是對的嗎
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軟軟老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/12 19:02
同學(xué) 你好 填寫的方式是對的
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2023 07/12 19:05
老師 我在確定一下,我比如本期的收入100分包40。增值稅附表填寫的總收入減去總分包,生成增值稅主表的差額本期征稅收入是60,但是企業(yè)所得稅里面的本期收入填寫100,兩張表的這個差異是正常的,我填寫方式是沒有問題的?
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軟軟老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/12 19:58
同學(xué) 你好 就是這樣的
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2023 07/12 19:59
謝謝老師,那稅務(wù)預(yù)警,我只要填寫沒問題就不怕啦
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軟軟老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/12 20:37
童鞋 你好 是的 只要填寫完 沒有問題 就沒啥可擔(dān)心的
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