當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
@郭老師 郭老師,第二季度報(bào)企業(yè)所得稅,沒有高新證書,研發(fā)費(fèi)那個加計(jì)扣除要填在哪里啊



同學(xué)你好
?企業(yè)需要在“所得稅匯算清繳申報(bào)表”中填報(bào)相關(guān)信息,并填寫所得稅納稅申報(bào)表(A類)。在填寫增值稅申報(bào)表時,要在“研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除”一欄中填寫相應(yīng)數(shù)額。
2023 07/17 10:52

84785018 

2023 07/17 10:54
我知道,我是不確定選那個表哪項(xiàng)

樸老師 

2023 07/17 10:59
同學(xué)你好
不是有研發(fā)加計(jì)扣除嗎

84785018 

2023 07/17 11:00
有啊,沒高新,但確實(shí)是研發(fā)了

樸老師 

2023 07/17 11:10
同學(xué)你好
你有研發(fā)支出明細(xì)賬就可以加計(jì)扣除
