問題已解決

老師,麻煩講解一下這道題。

84784963| 提問時(shí)間:2023 07/30 17:39
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,根據(jù)您的題目,(420-20+40)*25%
2023 07/30 17:40
84784963
2023 07/30 18:48
不用考慮遞延嗎
小林老師
2023 07/30 23:35
您好,題目問所得稅費(fèi)用,遞延所得稅+-抵消了,可以不考慮,
84784963
2023 07/31 05:54
沒有理解遞延所得稅負(fù)債年初余額40,年末余額50,應(yīng)該怎么處理?
小林老師
2023 07/31 07:40
因?yàn)檫@個(gè)變化不影響所得稅費(fèi)用,影響應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅
84784963
2023 07/31 15:09
所得稅費(fèi)用=當(dāng)期間所得稅費(fèi)用+遞延所得稅費(fèi)用噠,年初40,年末50,是不是代表本期發(fā)生了10呢
小林老師
2023 07/31 15:57
那您當(dāng)期的所得稅費(fèi)用對應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,與遞延所得稅費(fèi)用金額相反
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