問題已解決

關(guān)聯(lián)子公司之間轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn),無形資產(chǎn)的出讓方賬面沒有無形資產(chǎn)原值及攤銷,請問出讓方和購買方賬務(wù)處理要怎么做。

84784958| 提問時間:2023 08/09 08:43
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
沒有無形資產(chǎn)原值那計入哪里了
2023 08/09 08:50
84784958
2023 08/09 09:14
是一些公司的商標(biāo)軟著這些,賬面之前沒有記錄無形資產(chǎn)原值,現(xiàn)在評估公司評估之后轉(zhuǎn)讓給了另外一個子公司。
樸老師
2023 08/09 09:21
同學(xué)你好 那你入賬計入哪里了
84784958
2023 08/09 09:21
就是因為賬面沒有體現(xiàn)無形資產(chǎn)原值,所以現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓才想問這部分要怎么處理。
樸老師
2023 08/09 09:29
同學(xué)你好 這個要知道你之前計入哪里了呀
84784958
2023 08/09 09:31
那請問購買方的賬務(wù)處理呢?
樸老師
2023 08/09 09:39
同學(xué)你好 借無形資產(chǎn)/長期待攤費(fèi)用 貸銀行存款
84784958
2023 08/09 11:53
賬面沒有形成無形資產(chǎn)的價值,那無形資產(chǎn)不就沒有原值了?那我根據(jù)評估報告轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn),計入其他收入?
樸老師
2023 08/09 12:00
嗯 這個計入其他收入就可以
84784958
2023 08/09 13:59
那在合并報表層面,這屬于關(guān)聯(lián)方交易,那一個計入其他收入,一個計入無形資產(chǎn),那怎么抵銷?
樸老師
2023 08/09 14:08
借其他收入 低無形資產(chǎn)
84784958
2023 08/09 15:42
那一般納稅人轉(zhuǎn)給小規(guī)模,一邊是不含稅金額,一邊是含稅。中間的稅額差異抵銷不了,怎么處理呢?
樸老師
2023 08/09 15:51
這個沒有轉(zhuǎn)出的嗎
84784958
2023 08/09 16:39
我們開的是普票,沒有進(jìn)項轉(zhuǎn)出一說,對于出讓方來說,有轉(zhuǎn)讓增值稅,對于購買方來說,沒有進(jìn)項,那關(guān)聯(lián)公司內(nèi)部交易抵銷的時候不就會有稅額部分的差異抵銷不了?
樸老師
2023 08/09 16:39
同學(xué)你好 對的,是這樣的哦
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