問(wèn)題已解決

去年的增值稅計(jì)入硬件中抵扣了,今年有幾筆被調(diào)出納稅增,這個(gè)我應(yīng)該是通過(guò)納稅調(diào)增,還是未繳增值稅科目?或者說(shuō),這個(gè)分錄,我應(yīng)該怎么寫

84785030| 提問(wèn)時(shí)間:2023 08/10 15:28
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出才對(duì)吧
2023 08/10 15:29
84785030
2023 08/10 15:31
分錄應(yīng)該怎么出呢
84785030
2023 08/10 15:32
有一筆不是全部轉(zhuǎn)出,按比較來(lái)轉(zhuǎn)嗎
樸老師
2023 08/10 15:38
嗯,轉(zhuǎn)出的直接貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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