問題已解決
餐費(fèi)我記入了職工福利費(fèi),然后飯?zhí)瞄_了專票,我是一般納稅人,這應(yīng)屬于集體福利的票,我要如何抵扣處理



同學(xué)您好,你好, 是不可以的, 用于集體福利個(gè)人消費(fèi)的不可以抵扣
不需開專用發(fā)票,開了也只能當(dāng)普票使用的
2023 08/25 13:22

84784949 

2023 08/25 13:37
之前收到發(fā)票沒有稅額沒有做應(yīng)交稅費(fèi),我要是這個(gè)月抵扣,這個(gè)可以直接轉(zhuǎn)出嗎,還是說要下個(gè)月才可以轉(zhuǎn)出

84784949 

2023 08/25 13:38
分錄要怎么做,我前期收到票沒有做應(yīng)交稅費(fèi)

易 老師 

2023 08/25 13:38
同學(xué)您好,這個(gè)可以直接轉(zhuǎn)出的

易 老師 

2023 08/25 13:39
一、借:管理費(fèi)用——福利費(fèi)
貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)
二、借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

84784949 

2023 08/25 13:47
我當(dāng)時(shí)計(jì)提費(fèi)用:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)3240、貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)3240;發(fā)放:借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)3240,貸銀行存款3240

84784949 

2023 08/25 13:47
然后我這個(gè)月轉(zhuǎn)出的話,我還是
借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

84784949 

2023 08/25 13:48
是這樣做嗎

易 老師 

2023 08/25 14:04
你好,可以的, 沒問題
