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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,我這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款又是負(fù)數(shù),可以這樣調(diào)嗎?借其他應(yīng)付款,貸其他應(yīng)收款。這個(gè)其他應(yīng)付款是轉(zhuǎn)給老板的錢,沒還回來的
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他在借方余額的,你把它放到其他應(yīng)收款里面就可以的,賬上不用動(dòng)重分類的收入。
2023 08/29 15:22
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2023 08/29 15:34
老師,這個(gè)其他應(yīng)付款下有5個(gè)子目,都要調(diào)嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/29 15:39
你好,不需要調(diào),不需要單獨(dú)調(diào)整,你只需要把其他應(yīng)付款明細(xì)是在借方有余額的放到其他應(yīng)收款。
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