問題已解決

老師,發(fā)票9月份商家才能開出來,8月份電子稅務(wù)局平臺(tái)上還沒有顯示。但由于已知道稅金,8月份記入了進(jìn)項(xiàng)稅額。像這樣8月記入進(jìn)項(xiàng)稅科目是否可以?申報(bào)增值稅時(shí),有無影響,是否會(huì)導(dǎo)致賬上余額與電子稅務(wù)局發(fā)票余額對(duì)不上?有差異的話,報(bào)稅時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅是按賬上的報(bào),還是按電子稅務(wù)局平臺(tái)上的數(shù)報(bào)?

84784972| 提問時(shí)間:2023 09/02 07:54
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
不可以的,八月份你先暫估不考慮增值稅,然后九月份紅沖暫估在做發(fā)票的 報(bào)稅按照你電子稅務(wù)局平臺(tái)的
2023 09/02 07:56
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~