問題已解決
老師,發(fā)票9月份商家才能開出來,8月份電子稅務(wù)局平臺(tái)上還沒有顯示。但由于已知道稅金,8月份記入了進(jìn)項(xiàng)稅額。像這樣8月記入進(jìn)項(xiàng)稅科目是否可以?申報(bào)增值稅時(shí),有無影響,是否會(huì)導(dǎo)致賬上余額與電子稅務(wù)局發(fā)票余額對(duì)不上?有差異的話,報(bào)稅時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅是按賬上的報(bào),還是按電子稅務(wù)局平臺(tái)上的數(shù)報(bào)?
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不可以的,八月份你先暫估不考慮增值稅,然后九月份紅沖暫估在做發(fā)票的
報(bào)稅按照你電子稅務(wù)局平臺(tái)的
2023 09/02 07:56
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