問題已解決

老師,請問下認證進項發(fā)票已經(jīng)做了紅沖,對方已開負數(shù)發(fā)票,那我這邊之前結轉的成本是不是也需要減少,分錄怎么寫

84785000| 提問時間:2023 09/05 09:04
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:原材料等 負數(shù) 貸:應交稅費-增值稅進項轉出 正數(shù) ? ? ? 應付賬款-負數(shù)
2023 09/05 09:06
84785000
2023 09/05 09:08
老師,那之前結轉的成本,要不要也要把成本減少呢
84785000
2023 09/05 09:11
月末又怎么結轉進項和銷項呢
家權老師
2023 09/05 09:16
又沒退貨,為啥要沖成本呢?他們要重新開票不?
84785000
2023 09/05 09:24
要重新開票
84785000
2023 09/05 09:25
之前由于缺貨所以要紅沖進項重新開票的
家權老師
2023 09/05 09:28
重新開票不影響你的進貨成本,除非金額有差異
84785000
2023 09/05 09:33
好的老師
84785000
2023 09/05 09:34
老師那月末進項和銷項分錄怎么寫
家權老師
2023 09/05 09:42
重新收到發(fā)票正常做進項
84785000
2023 09/05 09:45
那這筆借:原材料等 負數(shù) 貸:應交稅費-增值稅進項轉出 正數(shù) ? ? ? 應付賬款-負數(shù),進項轉出月末不用結轉了嗎
家權老師
2023 09/05 09:50
如果當月就能收到新開的藍字發(fā)票。就這么做,不用紅沖 借:應交稅費-增值稅-進項 貸:應交稅費-增值稅進項轉出
84785000
2023 09/05 09:58
老師,就是收到開具負數(shù)開具發(fā)票 分錄借:原材料等 負數(shù) 貸:應交稅費-增值稅進項轉出 正數(shù) ? ? ? 應付賬款-負數(shù) 然后又收到當月開具藍色發(fā)票 月末稅額:借:應交稅費~應交增值稅~進項 貸:應交稅費~應交稅費~進項稅額轉出 沒有退貨所以不需要減少成本是吧
家權老師
2023 09/05 09:59
又收到當月開具藍色發(fā)票 借:原材料等? ?應交稅費~應交增值稅~進項? ? 貸:? ? ?應付賬款
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