問題已解決
21年進項票分錄 今年這家單位查處有問題 我們的進項要轉出 更正申報了21年當月申報表 繳納了增值稅附加稅和滯納金 又更正了21年企業(yè)所得稅年報 應納稅所得額調增了176814.16 現(xiàn)在應該怎么做分錄呢
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你好!真實業(yè)務嗎?你們實際付款了嗎?調整后補交企業(yè)所得稅了嗎?
2023 09/11 15:40
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耿老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 09/11 15:41
稽查查賬需要補交以前年度的增值稅,會計分錄是:
補計提:
借:以前年度損益調整
貸:應交稅費-增值稅檢查調整
支付時:
借:應交稅費-增值稅檢查調整
貸:銀行存款
滯納金計入當期損益就可以
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84784982 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 09/11 15:41
嗯 實際付款了
真實業(yè)務 企業(yè)所得稅彌補以前年度虧損 沒有補繳
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耿老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 09/11 15:45
你好!按上邊分錄處理就可以,調整的單位應納稅所得額調整以前年度損益調整科目就可以
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