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實(shí)務(wù)
問題已解決
本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第10欄或第11欄中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中。這個是填寫一個季度超額的費(fèi)用嗎?還是
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你好,你這邊是一般納稅人申報(bào)的話,就是當(dāng)月銷售額。小規(guī)模納稅人和個體戶就是一個季度
2023 10/04 20:58
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84785043 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 10/04 21:02
就是一個季度銷售額嗎?
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小小霞老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/04 21:02
是的呢,你的理解正確的呢
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2023 10/04 21:03
超額了的話也要填寫這個位置嗎?
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小小霞老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/05 08:25
超額不是對應(yīng)填寫在第10欄或第11欄中
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