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固定資產10萬,年報選擇按500萬以下一次性抵扣企業(yè)所得稅,賬上是按月折舊嗎
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速問速答你好,對的,是的,賬上按月折舊。
2023 10/17 14:38
84785004
2023 10/17 14:39
那按月折舊,當年年報又一次性抵扣,這個需要做什么分錄調整嗎
郭老師
2023 10/17 14:42
你好,納稅調減就可以的,第一年是納稅調減,就是你有一次折舊的金額減去賬上的,
然后第二年開始每年都需要納稅調整,這個調整就是你賬上按月折舊的,一年的折舊金額。
84785004
2023 10/17 14:46
賬上也是一筆做完折舊,現(xiàn)在稅管員就說報表沒有提現(xiàn)這部分的差額,這樣要怎么調整賬呢
84785004
2023 10/17 14:46
分錄怎么提現(xiàn)這部分差額,沒有做過這種會計分錄
郭老師
2023 10/17 14:47
你好,這個是什么時間?
84785004
2023 10/17 14:50
21年-22年,兩年,22年年報也沒有調增
郭老師
2023 10/17 14:51
借累計折舊,貸以前年度損益調整。
84785004
2023 10/17 14:57
你看我這個表要怎么調增
郭老師
2023 10/17 14:59
啊,前面正常填寫第五列不要填寫,填寫零。
84785004
2023 10/17 15:07
不填寫就是要調增21年的金額,調增了不就是要交企業(yè)所得稅?
郭老師
2023 10/17 15:09
你好,2021年當年的不需要,2022年的才需要。
郭老師
2023 10/17 15:09
更之后有盈利的需要補稅,那你稅務局怎么要求的?
84785004
2023 10/17 15:11
稅局就是說沒有調增21年的一次性抵扣金額,賬上也沒有體現(xiàn)差額
郭老師
2023 10/17 15:12
你好,你這個設備固定資產是什么時間到的?
84785004
2023 10/17 15:16
21年購進一批30多萬,22年購進一批10多萬,總共就40多萬
郭老師
2023 10/17 15:16
2021年你這個賬載金額填寫你賬上按月折舊的一年的金額
這是2021年買進來的,然后納稅調減,調減的金額是你一次折舊的金額減去你賬上折舊的金額,這個理解嗎?
然后在2022年納稅調增賬上的全部金額,也是2021年購入進來的稅收金額,不要填寫。
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