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事業(yè)單位跨年調(diào)整固定資產(chǎn)原值,怎么做賬

84784983| 提問時(shí)間:2023 10/19 16:26
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當(dāng)事業(yè)單位漏記以前年度的固定資產(chǎn)時(shí),需要采取以下步驟進(jìn)行補(bǔ)記: 1. 確認(rèn)固定資產(chǎn)漏記的金額:首先需要確定漏記的固定資產(chǎn)金額,這需要追溯到以前年度的財(cái)務(wù)記錄,以確定該項(xiàng)固定資產(chǎn)的原價(jià)、折舊等。 2. 確認(rèn)固定資產(chǎn)的類型和號(hào)碼:在確認(rèn)固定資產(chǎn)漏記的金額后,需要確定漏記的固定資產(chǎn)的類型和號(hào)碼,這通常需要通過固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)或固定資產(chǎn)臺(tái)賬等記錄進(jìn)行查詢。 3. 更新固定資產(chǎn)管理系統(tǒng):在確認(rèn)漏記的固定資產(chǎn)類型和號(hào)碼后,需要更新事業(yè)單位的固定資產(chǎn)管理系統(tǒng),以確保該系統(tǒng)中的固定資產(chǎn)記錄與實(shí)際固定資產(chǎn)保持一致。 4. 進(jìn)行賬務(wù)處理:在確認(rèn)漏記的固定資產(chǎn)金額和更新固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)后,需要對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行賬務(wù)處理。具體來說,需要分別做兩筆分錄: 借:專用基金——修購基金事業(yè)支出專款支出等 貸:銀行存款 借:固定資產(chǎn) 貸:固定基金
2023 10/19 16:31
84784983
2023 10/19 16:32
不需要過度科目嗎?我是要跨年沖減原值,原值多記了,在總賬里面
呂昊老師
2023 10/19 16:44
(1)調(diào)整賬簿 借:固定資產(chǎn)? 貸:以前年度盈余調(diào)整? (2)補(bǔ)提折舊 借:以前年度盈余調(diào)整? 貸:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 (3)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度盈余調(diào)整 借:以前年度盈余調(diào)整? 貸:累計(jì)盈余?
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