問題已解決
老師你好. 第一季度的時候申報稅費是6510.28, 可是我在稅務(wù)系統(tǒng)導(dǎo)出來的稅費數(shù)據(jù)只有5973.54, 這稅費對不上該怎么辦呀?
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你好,你看一下你是不是加上了附加稅的。
2023 10/23 15:28
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2023 10/23 15:30
沒有加上附加稅呢
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2023 10/23 15:31
截圖,你的主表看一下的
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2023 10/23 15:35
老師, 請幫忙看看, 但是我的主營業(yè)務(wù)的數(shù)值又對的上,稅費對不上。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/23 15:36
你好,稅費怎么對不上這個24行的,不就是嗎?
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2023 10/23 15:56
老師 . 第一個表是稅務(wù)系統(tǒng)匯總的表格, 正常來說這兩項的稅額是不是應(yīng)該對的上的?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/23 15:58
你有沒有無票收入,如果有的話就不一致。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/23 15:58
系列你看一下你開的都是1%的嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/23 15:58
第一2列你看一下,你開的都是1%。
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2023 10/23 16:12
當(dāng)時開票有3%的發(fā)票,
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2023 10/23 16:13
那請問老師 這個差額可以在下個季度修改嗎?要怎么修改呢?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/23 16:14
這個不能差額修改,你修改的話,你就在原申報表里面修改開的3%的是專票嗎。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/23 16:14
專票還是普通發(fā)票的?我看你減免的2%是不是填寫的正確的。
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2023 10/23 16:27
專票的,因為當(dāng)時客戶要求要開專票 所以, 改成的3%的稅額
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2023 10/23 16:28
老師 那我這期的能不能繼續(xù)申報 等下個月再來修改
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/23 16:29
可以的,可以這么做。
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