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財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
請(qǐng)問老師,我半路接了一家公司的賬目,現(xiàn)在拿到了他們九月末的科目余額表,我在軟件上錄入的時(shí)候未分利潤這個(gè)科目怎么錄,因?yàn)榈舻剿麄兊挠囝~表損益類科目都在各自的借貸方。



您好,未分配利潤應(yīng)按實(shí)際余額方向錄入。損益類科目不應(yīng)該有余額啊。
2023 10/29 19:29

84785014 

2023 10/29 19:38
老師,您看看呢

84785014 

2023 10/29 19:39
他的本年收益截止九月底的都沒轉(zhuǎn)過去,收入還在貸方

姜再斌 老師 

2023 10/29 19:41
同學(xué),你好,我看了你發(fā)的圖片,這個(gè)單位損益沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,應(yīng)該按月結(jié)轉(zhuǎn)損益,你可以先把所有損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,做本年利潤的初始化數(shù)據(jù)錄入,未分配利潤按原有的方向不動(dòng)。

84785014 

2023 10/29 19:41
就這種情況我是不是應(yīng)該自己根據(jù)1到九月份的收入支出算出本年利潤填寫,填寫的話該怎么填寫,填到本年利潤的貸方還是填到未分配利潤的貸方。

84785014 

2023 10/29 19:43
但是看他的財(cái)務(wù)報(bào)表也是結(jié)轉(zhuǎn)了的啊

84785014 

2023 10/29 19:45
那老師的意思是我自己根據(jù)他的收入和支出算出本年利潤,然后填到本年利潤的本年累計(jì)貸方。而不是填到未分配利潤的本年累計(jì)貸方。是嗎?

84785014 

2023 10/29 19:48
??老師在嗎?

姜再斌 老師 

2023 10/29 19:52
同學(xué),你好,你理解的對(duì)。先放到本年利潤,年末再把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤

84785014 

2023 10/29 20:05
那我就自己根據(jù)他的1到9月收入支出算出來是盈利的。我就填到本年利潤得期初余額和本年利潤的本年貸方累計(jì)額是嗎?

姜再斌 老師 

2023 10/29 20:06
是的,同學(xué)!這樣才能保證你的初始化數(shù)據(jù)平衡
