問題已解決
求答案,謝謝謝謝,麻煩了
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同學你好,我來為你解答。請稍等
2023 11/11 15:07
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2023 11/11 15:10
事項 1
借:銀行存款 58.5
貸:主營業(yè)務收入 58
應交稅金-應交增值稅(銷項稅)8.5
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2023 11/11 15:12
事項 2
借:生產(chǎn)成本 120
制造費用 10
管理費用 16
銷售費用 30
貸:應付工資 176
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2023 11/11 15:13
事項 3
借:管理費用 64
貸:無形資產(chǎn)累計攤銷 64
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2023 11/11 15:14
事項 4
借:主營業(yè)務稅金及附加 5.5
貸:其他應交款 5.5
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2023 11/11 15:17
事項 1 還有一個結轉成本的會計分錄
借:主營業(yè)務成本 37.5
貸:庫存商品 37.5
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2023 11/11 15:27
同學你好,你現(xiàn)有的題目。12 月的 營業(yè)利潤是負數(shù)。所以。第 3 題 應交所的稅 不用計提
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2023 11/11 19:35
第三題吶
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2023 11/11 19:40
同學你好,很抱歉,我以為就一道題。那么。我現(xiàn)在給你做。請稍等一下。
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2023 11/11 19:43
同學你好,
事項 1
會計分錄
借:銀行存款 1 000 000
貸:長期借款 1 000 000
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2023 11/11 19:46
事項 2
會計分錄
借:在建工程 864 000
應交稅費—應交增值稅(進項稅)136 000
貸:銀行存款 1 000 000
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2023 11/11 19:49
事項 2
會計分錄
借:在建工程 107 200
貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅)160000*0.17=27 200
產(chǎn)成品 80 000
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2023 11/11 19:49
事項 3
會計分錄
借:在建工程 107 200
貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅)160000*0.17=27 200
產(chǎn)成品 80 000
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2023 11/11 19:51
事項 4
會計分錄
借:在建工程 68 800
貸:銀行存款 32 800
應付職工薪酬 36 000
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2023 11/11 19:56
事項 5
2008 年借款利息=1000000*9.6%*3/12=24000
計提利息的會計分錄
借:在建工程 24000
貸:應付利息 24000
生產(chǎn)線完工。結轉為固定資產(chǎn)
借 :固定資產(chǎn) 1 064 000
貸:在建工程 1 064 000
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2023 11/11 19:59
2009 年借款利息=1000000*9.6%=96000
會計分錄
借:財務費用 96000
貸:應付利息 96000
2009 年折舊額=1064000*2/5=425600
借:管理費用 425600
貸:累計折舊 425600
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2023 11/11 20:02
2010 年借款利息=1000000*9.6%=96000
會計分錄
借:財務費用 96000
貸:應付利息 96000
2010 年折舊額=(1064000—425600)*2/5=255360
借:管理費用 255360
貸:累計折舊 255360
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2023 11/11 20:05
2010 年出售 轉入固定資產(chǎn)清理
借:固定資產(chǎn)清理 1064000-680960+60000=443040
累計折舊 425600+255360=680960
貸:固定資產(chǎn) 1 064 000
銀行存款 60 000
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2023 11/11 20:15
這個這樣做對嗎
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2023 11/11 21:07
同學你好。你的會計分錄是正確的。最后出售完,收入轉入營業(yè)外收入。就是。固定資產(chǎn)的原值 我們計算的不一樣。所以。導致,固定資產(chǎn)的折舊 也計提的不一樣。
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