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老師,月底進銷項需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,未交增值稅的數(shù)額是怎么確定的

84784954| 提問時間:2023 11/17 16:45
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學您好, 如進項10萬 >銷項3萬,不需記賬,如進項3萬 <銷項10萬,則應(yīng)交7萬,轉(zhuǎn)出未交增值7萬即可1、計提時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)7 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅7 2、下月交納時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅7 貸:銀行存款7
2023 11/17 16:48
84784954
2023 11/17 16:58
進銷項的金額總是掛賬嗎,不用結(jié)轉(zhuǎn)清零嗎?
易 老師
2023 11/17 17:04
同學您好,掛賬可以,一般貸方有余額未交就平了的
84784954
2023 11/17 17:21
您上面說的進項10,銷項3,就不需要記賬,進銷的數(shù)就掛在那?
易 老師
2023 11/17 17:28
同學您好,學員您好,是的,對的
84784954
2023 11/17 17:44
那進項3,銷項10時,直接用轉(zhuǎn)出未交增值稅7,這個未交增值稅也不是用進項來結(jié)轉(zhuǎn)的?,當月的進項3,銷項10又同時累加到期末余額了?
易 老師
2023 11/17 17:48
差額7轉(zhuǎn)到未交增值稅.應(yīng)繳增值稅就平了
84784954
2023 11/17 17:59
借:應(yīng)交增值稅-進項3 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅7 貸:應(yīng)交增值稅-銷項10 借應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅7 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅7 (進銷項清零了) 還是直接 借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅7 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅7 (進銷項掛賬,有余額)
易 老師
2023 11/17 18:05
借應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅7 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅7
84784954
2023 11/17 18:14
也就是年末進銷項余額是全年累計數(shù)? 那什么時候做處理呢?
易 老師
2023 11/17 18:20
這個余額是某一個時點數(shù),或者是期未未。累積數(shù)是時段數(shù)
84784954
2023 11/17 18:29
累計就是1-12月份的發(fā)生額, 進銷項什么時候做賬務(wù)處理?
易 老師
2023 11/17 18:34
收到發(fā)票和開具發(fā)票時做分錄
84784954
2023 11/17 18:36
怎么轉(zhuǎn)出,什么時候轉(zhuǎn)出?
易 老師
2023 11/17 18:37
月底的時看應(yīng)繳稅費,應(yīng)繳增值稅是借方余額還是貸方余額?貸方余額就轉(zhuǎn)平,借方余額就掛賬
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