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老師,月底進銷項需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,未交增值稅的數(shù)額是怎么確定的



同學您好, 如進項10萬 >銷項3萬,不需記賬,如進項3萬 <銷項10萬,則應(yīng)交7萬,轉(zhuǎn)出未交增值7萬即可1、計提時:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)7
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅7
2、下月交納時:
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅7
貸:銀行存款7
2023 11/17 16:48

84784954 

2023 11/17 16:58
進銷項的金額總是掛賬嗎,不用結(jié)轉(zhuǎn)清零嗎?

易 老師 

2023 11/17 17:04
同學您好,掛賬可以,一般貸方有余額未交就平了的

84784954 

2023 11/17 17:21
您上面說的進項10,銷項3,就不需要記賬,進銷的數(shù)就掛在那?

易 老師 

2023 11/17 17:28
同學您好,學員您好,是的,對的

84784954 

2023 11/17 17:44
那進項3,銷項10時,直接用轉(zhuǎn)出未交增值稅7,這個未交增值稅也不是用進項來結(jié)轉(zhuǎn)的?,當月的進項3,銷項10又同時累加到期末余額了?

易 老師 

2023 11/17 17:48
差額7轉(zhuǎn)到未交增值稅.應(yīng)繳增值稅就平了

84784954 

2023 11/17 17:59
借:應(yīng)交增值稅-進項3
應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅7
貸:應(yīng)交增值稅-銷項10
借應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅7
貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅7
(進銷項清零了)
還是直接
借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅7
貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅7
(進銷項掛賬,有余額)

易 老師 

2023 11/17 18:05
借應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅7
貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅7

84784954 

2023 11/17 18:14
也就是年末進銷項余額是全年累計數(shù)?
那什么時候做處理呢?

易 老師 

2023 11/17 18:20
這個余額是某一個時點數(shù),或者是期未未。累積數(shù)是時段數(shù)

84784954 

2023 11/17 18:29
累計就是1-12月份的發(fā)生額,
進銷項什么時候做賬務(wù)處理?

易 老師 

2023 11/17 18:34
收到發(fā)票和開具發(fā)票時做分錄

84784954 

2023 11/17 18:36
怎么轉(zhuǎn)出,什么時候轉(zhuǎn)出?

易 老師 

2023 11/17 18:37
月底的時看應(yīng)繳稅費,應(yīng)繳增值稅是借方余額還是貸方余額?貸方余額就轉(zhuǎn)平,借方余額就掛賬
