問題已解決

老師現(xiàn)在我做憑證還是顯示10月份,她之前月份沒有結(jié)賬,然后我怎么看它數(shù)據(jù)有沒正確?是看下她科目余額表與資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)嗎

84785001| 提問時間:2023 12/02 06:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
看正不正確,需要核對 比如銀行存款和庫存現(xiàn)金看余額和出納那邊的是不是一致 往來科目和對方企業(yè)對賬
2023 12/02 06:58
郭老師
2023 12/02 06:58
存貨固定資產(chǎn)需要去盤點(diǎn)一下
84785001
2023 12/02 07:00
那這個資產(chǎn)負(fù)債表與科目余額表本來就是一致的嗎
郭老師
2023 12/02 07:05
一致 軟件做帳一般不會出現(xiàn)不一致的
84785001
2023 12/02 07:06
哦那不用對這個哈 然后怎么知道它的賬有沒有做完啊
郭老師
2023 12/02 07:09
對 十月份的所有的原始憑證,你找一下他做全了沒有,只要做全了你就可以結(jié)賬
84785001
2023 12/02 07:29
那看往來科目這些有沒掛錯方向是不是看科目余額表是吧老師
郭老師
2023 12/02 07:30
是的 需要看具體的明細(xì)
84785001
2023 12/02 07:37
好的往來需要與企業(yè)erp數(shù)據(jù)比嗎
郭老師
2023 12/02 07:40
你好 和對方企業(yè)核對最準(zhǔn)確的
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