問題已解決
我把金稅盤的費用借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/減免稅額280元貸:庫存現(xiàn)金280元,我一直沒有抵扣稅,年底了我該怎么處理這筆
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速問速答您好,沒有抵扣掛賬就行
2023 12/04 14:46
84785028
2023 12/04 19:20
但是年底減免稅額在貸方就有余額了,明年還能抵扣這280元嗎
東老師
2023 12/04 19:20
沒問題,這個還是可以抵扣的,這沒有時間的限制
84785028
2023 12/04 19:20
在借方有余額了
東老師
2023 12/04 19:20
是的,什么時候你抵扣的時候,什么時候再結(jié)轉(zhuǎn)就可以
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