問題已解決
“對于自然人合伙人,A合伙企業(yè)應(yīng)按照“利息、股息、紅利所得”應(yīng)稅項目,代扣代繳稅款并辦理納稅申報; 對于法人合伙人,A合伙企業(yè)應(yīng)提醒其將相應(yīng)的應(yīng)稅所得并入當(dāng)年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額中,計算繳納企業(yè)所得稅?!?---------------------------------- 假如甲有限合伙企業(yè),一個自然人股東,一個企業(yè)股東。 年底利潤是 200w, 按照股權(quán)比例, 自然人股東 2w, 企業(yè)股東 198w。 這2w 扣除 20%個稅(甲合伙企業(yè)扣繳經(jīng)營所得), 分紅給自然人 1.6w. 對企業(yè)股東的198,可以直接分過去,也可以單純告知,先不進(jìn)行分配,也不代扣稅,對么?
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對于企業(yè)198萬可以不分過去,企業(yè)要做投資收益核算。是企業(yè)做自己公司的企業(yè)所得稅申報時算自己的收益交所得稅。
2023 12/07 20:07
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2023 12/07 20:11
老師,就是甲合伙有限不用管企業(yè)股東分紅的稅費,是嗎?
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2023 12/07 20:12
對的,因為個人沒有辦法繳稅,所以需要企業(yè)代扣代繳個稅,
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2023 12/07 20:14
老師,自然人代扣代繳,這個我已理解。
我比較迷惑的是企業(yè)股東的198w。
1.不分紅的話,賬務(wù)怎么處理?
2.分紅的話,需要扣什么稅款嗎?
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2023 12/07 20:33
不分紅的話,這邊需要分他198萬。那對方知道這一塊198萬屬于自己的收入。就會在自己的賬面上增加一筆這樣的收入。從而計算到自己的利潤中,去交稅。
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2023 12/07 20:34
對于這一塊就是分紅不分紅,被分紅企業(yè)都不繳稅。
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2023 12/07 20:39
噢噢。老師,我這樣理解,你看對嗎?? ? 公司股東,如果分紅,直接付款198w;如果不分紅,我這邊掛未分配利潤198w,但是需要告知公司股東23年會分給你198w。
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2023 12/07 20:39
那是不是如果不分紅,我需要做應(yīng)付股利呢?還是掛未分配利潤?
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2023 12/07 20:51
不分紅的話就不需要賬務(wù)處理了
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2023 12/07 21:20
不分紅,就是什么都不用操作了。告知對方多少利潤會分,就行啦
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2023 12/07 21:25
對的。他們只需要做一筆投資收益。如果是控股了還需要合并你們的報表。
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