問題已解決
請(qǐng)問我申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),因?yàn)樯夏晏潛p,可彌補(bǔ)以前年度虧損,就不需要上稅,這種情況,利潤(rùn)表中所得稅費(fèi)用還需要填寫不,帳務(wù)處理中,企業(yè)所得稅還需要計(jì)提不
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不需要計(jì)提 不需要寫了哈
2024 01/05 11:28
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2024 01/05 11:30
利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用那一欄如何填
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2024 01/05 11:34
一般是自己根據(jù)利潤(rùn)情況計(jì)提的哈? ?虧損的話不需要計(jì)提的哈??
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2024 01/05 11:40
本季度是盈利,但上年度虧損,彌補(bǔ)年度虧損就不需要繳稅,這種情況需要計(jì)提,利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用那一欄需要填寫不
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2024 01/05 11:41
如果你們計(jì)提了的話 一般財(cái)報(bào)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候所得稅費(fèi)用那里會(huì)自動(dòng)帶出來的哈? 如果利潤(rùn)表有 你們申報(bào)的時(shí)候也要填的哈
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2024 01/05 11:44
那到底填不填呢
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2024 01/05 11:56
一般計(jì)提了就要填進(jìn)去的呀??
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