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問題已解決
年末待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額有20萬,掛應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的借方,請問在年末需要結(jié)轉(zhuǎn)的到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方嗎?
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你好,不用的,這個(gè)是有留底
2024 01/11 09:16
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年末待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額有20萬,掛應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的借方,請問在年末需要結(jié)轉(zhuǎn)的到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方嗎?
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