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老師 庫存商品貸方余額 是不是就不能結(jié)轉(zhuǎn)成本了?

84784989| 提問時(shí)間:2024 01/12 21:01
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,是的沒錯(cuò), 是這樣的
2024 01/12 21:02
84784989
2024 01/12 21:03
我之前沒注意 結(jié)轉(zhuǎn)了兩個(gè)月負(fù)數(shù)的庫存商品 有問題嗎?
易 老師
2024 01/12 21:04
同學(xué)您好,要盡快暫估庫存商品進(jìn)來
84784989
2024 01/12 21:06
老師 我現(xiàn)在怎么寫分錄
易 老師
2024 01/12 21:10
同學(xué)您好,暫估,一般為:借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:庫存商品紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:庫存商品, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款
84784989
2024 01/12 21:13
就是說后面我等發(fā)票來了在記賬也是可以的對(duì)吧,我現(xiàn)在先不做暫估也沒影響吧
易 老師
2024 01/12 21:19
你好,以后也行的,這種情況也可以
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