問題已解決
老師,你好,客戶給我們開具了上月電子增值稅專票票,跨月我們還未抵扣認證,紅沖了又重新開具了電子增值稅專票,該如何做賬務處理
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同學你好,未抵扣,把這張發(fā)票放到原憑證后就可以了
2024 01/14 09:47
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2024 01/14 09:49
老師,材料我們收到了,對方開具了發(fā)票,不知道為什么跨月紅沖了,又重新開具的,我還沒認證抵扣,該如何做賬務處理
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王曉曉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/14 10:24
你當時收到材料入賬了嗎?
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2024 01/14 10:25
入賬了的話就不用重新賬務處理,把新的票放憑證后就可以了
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2024 01/14 10:29
跨月了,對方紅沖了我入賬的時候,借:原材料應應交稅費-應交增值稅待認證進項稅貸:應付賬款
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王曉曉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/14 10:46
直接放憑證就可以的,如果你實在覺得要處理一下,就紅沖之前的,然后再入一次這個就可以了
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2024 01/14 10:52
老師,像這種情況我暫估也應該不合理吧
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王曉曉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/14 10:54
你收到貨,如果對方?jīng)]來發(fā)票,就可以暫估入賬
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2024 01/14 10:57
對方開了電子票,下個月又紅沖了,重新開具的
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王曉曉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/14 11:00
嗯,有收了票的就不是暫估了,就是正規(guī)入賬,很對的呀
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2024 01/14 11:01
好的,謝謝老師
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王曉曉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/14 11:03
不客氣的,麻煩及時評價
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