問(wèn)題已解決

老師,是這樣的,我們上個(gè)月銷售設(shè)備并開(kāi)具發(fā)票,可是成本票,一直都沒(méi)回來(lái),這種情況下我該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:2024 02/02 10:49
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
有暫估的就正常結(jié)轉(zhuǎn)
2024 02/02 10:51
84784959
2024 02/02 10:52
老師,分錄該怎么寫(xiě)
樸老師
2024 02/02 10:54
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品
84784959
2024 02/02 11:24
最重要是這一步吧,借庫(kù)存商品,貸成本 之前簽的合同10萬(wàn)元,還沒(méi)開(kāi)發(fā)票,但是付了款,借應(yīng)付貸銀存 我暫估的話是借原材料貸應(yīng)付~暫估嗎? 那之后發(fā)票回來(lái)要把之前的全額沖了嗎?
樸老師
2024 02/02 11:26
你這個(gè)是沖減成本的分錄 暫估的話除非多暫估了 不然不會(huì)做借庫(kù)存商品貸成本
84784959
2024 02/02 14:27
老師,那您給寫(xiě)的那一步,那它的金額怎么估算出來(lái)呢
樸老師
2024 02/02 14:28
看實(shí)際的金額哦 不用自己算
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