問題已解決
老師,這是22年的遞延所得稅抵虧,今年的怎么填啊



你好,同學(xué),這個22年度的加上23年度虧損額
2024 02/05 14:02

84784976 

2024 02/05 14:14
今年沒有虧損,今年的期初數(shù)是去年的期末數(shù)嗎

冉老師 

2024 02/05 14:16
今年沒有虧損,今年的期初數(shù)是去年的期末數(shù)嗎
是的

84784976 

2024 02/05 14:18
那這個該如何遞延呢?比如23年起初是1600多萬,24年的期初期末以及往后的怎么算啊

冉老師 

2024 02/05 14:25
期初加上本期新增的,減去本期利用的未彌補

84784976 

2024 02/05 14:39
今年沒有虧損, 這個是用1600萬減去23年課彌補的347萬多,后面的不知道咋填了老師

冉老師 

2024 02/05 14:50
沒有虧損的話,有沒有利用虧損
利用的話
1600減去利用的

84784976 

2024 02/05 15:07
這個知道啊,24年的期初和期末,25年的期初期末該怎么寫

冉老師 

2024 02/05 15:24
期初,等于上年期末
期末等于期初,加上本期新增,減去本期使用的
