問題已解決
你好,我是免征增值稅企業(yè) 公司有一些無票成本入賬和無票費用入賬,那么在5月31號前匯算清繳 進行納稅調增,現(xiàn)在需要預計所得稅計算,想針對無票項納稅調增需要繳稅嗎?
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您好,這個的話,是需要調增的,要的
2024 02/26 22:50
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2024 02/26 22:51
對納稅調增,要繳納所得稅嗎?
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2024 02/26 22:51
那企業(yè)如果存在虧損,那是否可以減去納稅調增的部分所得?
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 02/26 22:53
嗯對,是可以減去調增這部分
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