問題已解決
去年12月已經(jīng)付款的貨款,在一月份收到發(fā)票(小規(guī)模/小企業(yè)會計制度),這個怎么入賬呢
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你好,同學(xué)
借庫存商品
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
貸預(yù)付賬款
2024 03/05 16:23
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2024 03/05 16:23
已經(jīng)形成成本了,我要做到去年的成本
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/05 16:24
這樣的話,借方以前年度損益調(diào)整
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2024 03/05 16:28
利潤分配-未分配利潤科目嗎?
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/05 16:30
利潤分配-未分配利潤科目嗎?
也可以直接用這個科目
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2024 03/05 16:31
不用調(diào)整到利潤分配-未分配利潤里面嗎
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/05 16:32
以前年度損益調(diào)整,這個科目要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤
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2024 03/05 16:37
借:以前年度損益調(diào)整,袋:應(yīng)付賬款:
借:利潤分配—未分配利潤:袋:以前年度損益調(diào)整
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2024 03/05 16:37
是這樣嗎
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/05 16:37
借:以前年度損益調(diào)整,袋:應(yīng)付賬款:
借:利潤分配—未分配利潤:袋:以前年度損益調(diào)整
時點
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2024 03/05 16:37
借:以前年度損益調(diào)整,袋:應(yīng)付賬款:
借:利潤分配—未分配利潤:袋:以前年度損益調(diào)整
是的
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2024 03/05 16:38
匯算清繳怎么調(diào)減嗎
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/05 16:39
在10500附表納稅調(diào)減即可的
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2024 03/05 16:54
去年的報表還用調(diào)整嗎
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/05 16:55
去年的報表還用調(diào)整嗎
不用
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