當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,幫我看下贈送這個分錄怎么寫?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好!無償贈送客戶分錄:
借:銷售費(fèi)用
貸:庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
匯算清繳時要做視同銷售
2024 03/06 11:03
84785039
2024 03/06 11:04
老師,是這個題目
張曉慶老師
2024 03/06 11:17
你好!那就是上述分錄!
84785039
2024 03/06 11:20
那無償贈送的2800不也是庫存商品嗎
張曉慶老師
2024 03/06 11:39
你好!是呀!
所以分錄:
借:銷售費(fèi)用 3164
貸:庫存商品 2800
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅364
如果2800含稅,就價稅分離。
借:銷售費(fèi)用 2800
貸:庫存商品 2477.88
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅322.12
84785039
2024 03/06 12:10
那2800的庫存商品全都做費(fèi)用處理?
張曉慶老師
2024 03/06 12:20
你好,是的,是這樣的!
匯算清繳的時候,這2800同時視同銷售,需要繳納所得稅。
閱讀 107