問題已解決
這個(gè)加工費(fèi)稅后不應(yīng)該是10?1.3等于8.7嗎怎么區(qū)分含不含稅
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答案解析:
A需要交納消費(fèi)稅的委托加工物資,由受托方代收代繳的消費(fèi)稅,收回后用于直接銷售的,記入“委托加工物資”科目;收回后用于繼續(xù)加工的,記入“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交消費(fèi)稅”借方科目。本題用于繼續(xù)加工不計(jì)入成本,故批材料加工收回后的入賬價(jià)值=200+10=210(萬元)。
2024 03/10 14:18
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2024 03/10 14:20
老師,我問的是為什么加工費(fèi)10萬元是不含增值稅的人
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黃陸壹老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/10 14:33
加工費(fèi)10萬元是不含增值稅的,這是因?yàn)樵鲋刀愂且环N流轉(zhuǎn)稅,它是對(duì)商品和服務(wù)在流轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生的增值額進(jìn)行征稅。在委托加工的情況下,加工單位提供的加工服務(wù)所產(chǎn)生的價(jià)值增值部分需要繳納增值稅。然而,這個(gè)增值稅是由加工單位作為納稅人來繳納的,而不是由委托方(即材料發(fā)出方)來繳納。
因此,當(dāng)委托方支付加工費(fèi)時(shí),這個(gè)費(fèi)用是不包含增值稅的。加工單位在收到加工費(fèi)后,需要按照相關(guān)稅法規(guī)定計(jì)算并繳納相應(yīng)的增值稅。同時(shí),加工單位會(huì)向委托方提供增值稅專用發(fā)票,以便委托方在后續(xù)的稅務(wù)處理中可以作為合法的抵扣憑證。
所以,在計(jì)算材料加工收回后的入賬價(jià)值時(shí),我們只需要將發(fā)出材料的實(shí)際成本、支付的加工費(fèi)以及代收代繳的消費(fèi)稅相加,而不需要考慮增值稅的影響。
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