問題已解決
投資日評估增值與賬面價值固定資產(chǎn)不一致,做調(diào)整分錄,借:管理費(fèi)用 貸:累計折舊 到了另一年年初,這個分錄需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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你好,這個在年底做結(jié)轉(zhuǎn)處理
2024 03/11 14:57
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2024 03/11 14:58
那么,在合并日做的借:固定資產(chǎn) 貸:資本公積
到年底資本公積會結(jié)轉(zhuǎn)減少嗎?
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小小霞老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/11 15:08
你好,你這邊說的是合并報表嗎?
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