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請問老師,一月份稅金及附加在貸方,結(jié)賬前需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

84784956| 提問時間:2024 03/11 15:46
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 這個需要結(jié)轉(zhuǎn)損益的 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 然后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
2024 03/11 15:47
84784956
2024 03/11 15:49
分錄怎么寫
樸老師
2024 03/11 15:53
同學(xué)你好 借本年利潤 貸稅金及附加 借利潤分配未分配利潤 貸本年利潤
84784956
2024 03/11 16:10
老師,是要結(jié)轉(zhuǎn)這個金額嗎?
84784956
2024 03/11 16:11
還是結(jié)轉(zhuǎn)這個三千多金額呢?
樸老師
2024 03/11 16:14
對的 要結(jié)轉(zhuǎn)這個金額
84784956
2024 03/11 16:16
結(jié)轉(zhuǎn)稅金金額,對吧?
樸老師
2024 03/11 16:20
就是本年利潤的金額
84784956
2024 03/11 16:26
是這樣做嗎?
樸老師
2024 03/11 16:29
同學(xué)你好 對的 是這樣做的
84784956
2024 03/11 16:34
謝謝老師
樸老師
2024 03/11 16:37
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝
84784956
2024 03/11 18:12
借本年利潤 貸稅金及附加,是在結(jié)轉(zhuǎn)損益做一張憑證,還是結(jié)轉(zhuǎn)損益后做一張憑證呢?
樸老師
2024 03/11 18:13
這個就是結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證之一
84784956
2024 03/11 18:18
結(jié)轉(zhuǎn)損益后做一張本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)是不是這樣?
84784956
2024 03/11 18:21
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤之后還是稅金在貸方
樸老師
2024 03/11 18:24
同學(xué)你好 你得做交稅的分錄
84784956
2024 03/11 18:36
是這樣做嗎?
樸老師
2024 03/11 18:38
對的,是這樣做的分錄
84784956
2024 03/11 18:38
是在結(jié)轉(zhuǎn)損益后面做對嗎?
樸老師
2024 03/11 18:44
收入和成本費用還有稅金及附加分別結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,然后本年利潤的余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
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