問題已解決
老師,送客戶禮品,購買過年禮費用,都應計入業(yè)務招待費哈,之前入賬在“銷售費用 - 廣告費和業(yè)務宣傳費”了,在企業(yè)所得稅匯算時應調整到業(yè)務招待費中,意思是增加業(yè)務招待費的總額,再結合業(yè)務招待費的扣除限額作納稅調整,減少”銷售費用 - 廣告費和業(yè)務宣傳費“錯計部份再結合廣宣費的扣除限額作納稅調整是嗎?
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速問速答你好,是的呢你的理解正確的呢
2024 03/12 09:59
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