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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 物業(yè)費(fèi)發(fā)票是1月份開(kāi)具的 付款也是去年付的 所屬期是去年10月到12月的 那我1月怎么做賬呢
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你好,按正常來(lái)說(shuō),你去年付款后。年底沒(méi)有收到發(fā)票,應(yīng)該做預(yù)提費(fèi)用,如果金額不大,你今年收到發(fā)票,直接沖預(yù)付賬款入費(fèi)用就行
2024 03/18 17:55
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家家老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/18 17:57
如果金額大的話,做以前年度損益調(diào)整,匯算清繳時(shí)可以直接放入費(fèi)用,
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2024 03/18 17:59
老師預(yù)提費(fèi)用 是什么科目呢 是資產(chǎn)還是負(fù)債呢 我沒(méi)有這個(gè)會(huì)計(jì)科目的。
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家家老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/18 18:07
新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不用這個(gè)科目了。我建議你:金額不大的,就在收到發(fā)票時(shí)直接入費(fèi)用就行。如果怕后期稅務(wù)有麻煩,你做以前年度損益調(diào)整,匯算清繳時(shí)直接并入費(fèi)用。
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