問題已解決

老師,23年1月一筆127的進(jìn)項稅額不應(yīng)該抵扣,當(dāng)時抵扣了,這個月稅務(wù)局要求進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,補(bǔ)繳了增值稅和附加稅稅款,分錄應(yīng)該怎么做?

84784983| 提問時間:2024 03/21 15:15
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅附加稅貸銀行存款。 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費附加稅。
2024 03/21 15:17
84784983
2024 03/21 15:20
摘要怎么寫?
玲老師
2024 03/21 15:22
補(bǔ)交進(jìn)項轉(zhuǎn)出的增值稅和附加稅。
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