問題已解決

請問按稅務(wù)局要求修改了20年的申報,做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,(不該抵扣的進(jìn)項票做了勾選) 現(xiàn)在已補(bǔ)繳增值稅,附加稅,滯納金,我在本月的會計分錄應(yīng)該怎么做

84785044| 提問時間:2022 11/06 17:42
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
學(xué)員你好,金額不大直接在本月補(bǔ)提即可,金額大得通過以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費
2022 11/06 17:44
84785044
2022 11/06 17:46
進(jìn)項稅額+滯納金一共一百一,直接計入以前年度損益調(diào)整就可以?
悠然老師01
2022 11/06 17:47
那就計入當(dāng)期就行了 借:應(yīng)交稅費 營業(yè)外支出(滯納金) 貸:銀行存款 借:成本費用(轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅對應(yīng)的科目) 貸:應(yīng)交稅費
84785044
2022 11/06 17:47
不是,寫錯了,例如,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出71.2滯納金21補(bǔ)繳城建稅10,滯納金2,那我具體應(yīng)該怎么做?有點暈了
悠然老師01
2022 11/06 17:49
那就城建稅計入稅金及附加,除了成本費用再加一個,因為金額不大,沒必要以前年度損益調(diào)整,用了這個科目還得更正之前年度的報表
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