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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,客戶沒有給我們付貨款,請問我們起訴客戶,付的律師費(fèi)訴訟費(fèi)等,我們?nèi)肓讼鄳?yīng)的費(fèi)用,然后經(jīng)過法院調(diào)解這些費(fèi)用由客戶承擔(dān),客戶現(xiàn)在把款轉(zhuǎn)到我們賬上了,這個賬怎么做?。?/p>
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您好
請問當(dāng)時入賬的時候分錄怎么寫的?
2024 03/25 09:57
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2024 03/25 10:11
借,管理費(fèi)用,貸,銀行存款
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2024 03/25 10:14
借:銀行存款 借方正數(shù)
借:管理費(fèi)用 借方負(fù)數(shù)
把原來計入管理費(fèi)用的金額紅沖就好了
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2024 03/25 10:17
但是這些相關(guān)的費(fèi)用對方已經(jīng)都給我們開了發(fā)票的,我可不可以做營業(yè)外收入?。?/div>
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bamboo老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/25 10:17
計入營業(yè)外收入科目也可以的哈
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2024 03/25 10:23
好的,謝謝老師
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bamboo老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/25 10:34
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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