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老師,去年做的一筆支付加工費分錄借:生產成本-加工費 貸:銀行存款(1.14萬元)現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是代關聯(lián)公司支付的,發(fā)票也開的關聯(lián)公司抬頭,現(xiàn)在調整的話,分錄是這樣做嗎? 借:以前年度損益(-1.14萬元) 貸:銀行存款(-1.14萬元) 借:應收賬款-關聯(lián)公司 1.14萬元 貸:銀行存款1.14萬元
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請問生產成本已經結轉到庫存商品 庫存商品對外出售已經結轉銷售成本了嗎
2024 03/28 16:31
84785025
2024 03/28 23:48
生產成本已經結轉到自制半成品了,還沒有對外出售
bamboo老師
2024 03/29 06:59
那不用以前年度損益調整科目
用生產成本-加工費負數(shù)
結轉到自制半成品也負數(shù)
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