問題已解決

老師 我的進項票大于銷項票 報稅時怎么報呢

84785046| 提問時間:2024 03/29 22:42
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,進項勾選統(tǒng)計確認后在附表二,銷項稅讀入附表一,自動生成主表,有留抵稅
2024 03/29 22:43
84785046
2024 03/29 23:12
分錄怎么做呢
廖君老師
2024 03/29 23:15
您好,?借:應交稅費——未交增值稅? ? ? 貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 月末把應交稅費——應交增值稅 這個二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到? 應交稅費——未交增值稅,用? 應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進項銷項科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅? ?,看應交稅費——應交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄? 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~