問題已解決
老師,我們廠里給了我們一萬,我同步營業(yè)外收入和其他應(yīng)付款做一萬嗎?我們是內(nèi)賬



同學(xué),你好,你們廠給你們1萬
這是什么業(yè)務(wù)?把來龍去脈說清楚一點(diǎn)哦
2024 04/07 15:17

84784978 

2024 04/07 15:27
廠里給我們的裝修分店的補(bǔ)貼,廠里打給我們一萬,老板意思先收到廠里的先入營業(yè)外收入一萬,后期我們陸續(xù)會(huì)打給我們裝修的分店。我前任就是同月同期在其他應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債里也加了一萬,等真的退錢的時(shí)候,這個(gè)其他應(yīng)付款負(fù)債就是0對嗎

桂龍老師 

2024 04/07 15:34
不對啊
你們,代表什么?
你們收到廠的錢,如果你們是個(gè)主體的話,那應(yīng)該是掛往來啊
借 銀行存款 10000
貸 其他應(yīng)付款 10000

84784978 

2024 04/07 15:40
我們是代理商,我們廠里打錢給我們,由我們來給我們的分店!但是給分店是時(shí)間和金額由我們來訂!老板意思是先入營業(yè)外收入,是我們先收到的錢

桂龍老師 

2024 04/07 15:41
那你還要把這10000給門店,所以,這不算你的收入啊,還是要掛一個(gè)往來的

84784978 

2024 04/07 15:46
那現(xiàn)在怎么做?對要給分店!你看的到,我發(fā)的圖片嗎!前任是當(dāng)月收到廠里一萬。就同步做了營業(yè)外收入和其他應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債,就是科目余額都是一萬對不對。等錢我們給分店,那這個(gè)其他應(yīng)付款就是0

桂龍老師 

2024 04/07 15:49
等錢我們給分店,那這個(gè)其他應(yīng)付款就是0
這個(gè)是對的
你前任那么處理是不正確的。
你這筆錢,就是掛往來,等分完了以后,往來科目也是0 了。
我看見你的圖片

84784978 

2024 04/07 15:51
那前任這樣寫預(yù)計(jì)負(fù)債也是1萬?營業(yè)外收入也是1萬?當(dāng)月同步這樣記入?

桂龍老師 

2024 04/07 15:55
從表上看不出他是怎么做的會(huì)計(jì)分錄

84784978 

2024 04/07 16:00
他不做的,老師我簡單的再說一遍,我們收到廠里給我們的一萬,她是營業(yè)外收入加一萬,預(yù)計(jì)負(fù)債加一萬,對不對!我后期因?yàn)橹缹?shí)際我們不一定給分店一萬,我收到錢營業(yè)外收入加一萬。其他應(yīng)付款科目預(yù)計(jì)負(fù)債我沒加一萬,我是等實(shí)際退錢的時(shí)候,做在營業(yè)外支出,因?yàn)楹弯N售無關(guān),這樣有沒有問題

桂龍老師 

2024 04/07 16:05
我們收到廠里給我們的一萬,她是營業(yè)外收入加一萬,預(yù)計(jì)負(fù)債加一萬,對不對!
這里處理的就不對,少了銀行存款這個(gè)科目
收到了錢,肯定是進(jìn)銀行存款科目啊
