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老師,該收公司100借:應收100,該付公司200貸:應收200,最后余額貸方負數(shù),怎么調(diào)整?
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同學你要,該收公司的,借應收,該付公司的,貸:應付。兩個科目分開用好一些,如果是同一家公司的,可以相互抵消,借:應付,貸:應收。按您給的金額,應該是應付有借方100的余額。
2024 04/09 22:55
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2024 04/09 22:58
是同一家公司
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大侯老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/09 22:59
嗯,是同一家公司,抵消之后,應該是應付賬款貸方100的余額,就不是應收的負數(shù)了。
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2024 04/09 23:02
對A公司有應收100,分錄借應收100,對A 公司有應付200做的分錄貸:應收200,最后不是貸方應收100余額?怎么調(diào)整呢?
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大侯老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/09 23:18
對A 公司有應付200做的分錄貸:應收200,應該是貸應付。
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2024 04/09 23:20
同一個公司直接用應收代替應付了
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大侯老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/10 08:10
如果應收替代應付,那就是應收負數(shù),這個也不用調(diào)整,除非用應付賬款科目核算應付事項。
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