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老師,買賣合同的印花稅根據(jù)什么數(shù)據(jù)申報

84784970| 提問時間:2024 04/16 09:24
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好 一般是根據(jù)不含稅的收入成本申報的
2024 04/16 09:25
84784970
2024 04/16 09:27
我看到有的人說用含稅銷售總額+進項,這是什么
王璐璐老師
2024 04/16 09:34
你好? 合同是分開寫了含稅多少 不含稅多少 就按照不含稅金額交 如果合同就寫含稅價多少 稅率多少 那就按照含稅金額交
84784970
2024 04/16 09:37
為什么還要加進項的金額呢成本也要申報印花稅?
王璐璐老師
2024 04/16 09:39
你好? 其實也是按照合同的簽訂方式來的哈??合同是分開寫了含稅多少 不含稅多少 就按照不含稅金額交 如果合同就寫含稅價多少 稅率多少 那就按照含稅金額交---這個是稅法規(guī)定好了的呀 印花稅法
王璐璐老師
2024 04/16 09:41
加油,等您的五星好評哦
84784970
2024 04/16 09:43
老師,可能我表達的不清楚,假如我是銷售方,未簽訂合同,但共計含稅銷售額為100W,那我在叫印花稅的時候,按100W交印花稅。之前我一直這么做。昨天看到群里小伙伴說按含稅銷售額+含稅進項交印花稅,所以我納悶為什么要加進項呢?
王璐璐老師
2024 04/16 09:52
你好,這個說法不對哈,你就按照你原先的來就可以,沒問題的
84784970
2024 04/16 09:53
好的,謝謝老師
王璐璐老師
2024 04/16 09:53
加油,等您的五星好評哦
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