問(wèn)題已解決

單位借給其他單位款項(xiàng),沒(méi)有對(duì)公戶(hù),由員工代收,個(gè)人再報(bào)銷(xiāo)或支付款,分錄怎么做

84784988| 提問(wèn)時(shí)間:2024 04/26 16:52
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借成本費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款員工 報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候 借其他應(yīng)付款員工 貸銀行存款
2024 04/26 16:53
84784988
2024 04/26 16:55
那借其他單位的款項(xiàng)直接轉(zhuǎn)入員工分錄怎么做?
東老師
2024 04/26 16:55
沒(méi)明白你說(shuō)的這個(gè)是什么意思?
84784988
2024 04/26 16:58
就是借的其他外單位的款,外單位把款直接轉(zhuǎn)到出納卡上,出納付
東老師
2024 04/26 17:00
出納付款,借其他應(yīng)付款外單位 貸其他應(yīng)付款出納
84784988
2024 04/26 17:04
那出納收到款時(shí)借其他應(yīng)付出納,貸其他應(yīng)付外單位
東老師
2024 04/26 17:05
對(duì),沒(méi)錯(cuò)的,就是這么做的
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