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老師,2023年的招待費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅額做了抵扣,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?
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您好, 做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)
2024 04/27 15:34
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2024 04/27 15:42
只做這一步就可以了嗎?
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/27 15:42
借:利潤分配-未分配
貸:以前年度損益調(diào)整
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2024 04/27 15:46
跟2023年的匯算清繳有關(guān)系嗎?
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/27 15:48
不要去動了,這個(gè)調(diào)賬就可以了
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2024 04/27 15:51
那我在做4月份賬的時(shí)候就做上面兩筆分錄,然后在5月初申報(bào)增值稅的時(shí)候就填附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是這樣嗎?
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/27 15:52
是的, 是的,就是這樣的
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2024 04/27 15:55
上面第一筆分錄,應(yīng)交稅費(fèi)二級明顯應(yīng)該寫什么?還有在填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的時(shí)候應(yīng)該填在哪一欄?
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/27 15:56
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,有個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出欄
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2024 04/27 16:00
我截的這個(gè)圖就是附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我應(yīng)該填在哪一欄?
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/27 16:03
填在第15行這里就可以了
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2024 04/27 16:07
好的,謝謝老師!
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劉艷紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/27 16:07
不客氣,很高興幫你
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