問題已解決
老師,2023年計提了一筆費用,做在主營業(yè)務成本,是當?shù)刂袡z公司收的,之前公司是交的,2023年后口岸大多公司沒交了,大家覺得不合理,我們公司也不打算交了,但是我計提了,這筆費用我要如何處理?
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速問速答你好!,你分錄怎么做的?之前計提的分錄
2024 04/28 12:12
84785018
2024 04/28 12:19
借:主營業(yè)務成本一技術(shù)服務費,貸:其他應付賬款一勐臘中檢公司
宋生老師
2024 04/28 12:20
你好!你做紅字沖減就行?;蛘咿D(zhuǎn)入營業(yè)外收入
84785018
2024 04/28 12:42
老師,我是2023年,現(xiàn)在2024年了,我匯算的是2023年的
宋生老師
2024 04/28 13:46
你好!嗯。你這個可以認為是其他應付款,這部分到今年確認為不應付了。轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。明白嗎
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