問題已解決

研發(fā)用設備發(fā)生一年內的維修費需要攤銷時,付款時已經取得增值稅專用發(fā)票,怎么記賬呢

84784982| 提問時間:2024 04/30 15:32
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
那個先計入預付賬款,攤銷時計入 研發(fā)支出-費用化支出-設備維修費
2024 04/30 15:34
84784982
2024 04/30 15:36
那那個進項稅是在攤銷時,和研發(fā)支出記到一起嗎,每月按照進項稅額/12入賬嗎?
家權老師
2024 04/30 15:37
進項稅是直接抵扣的,不需要攤銷的
84784982
2024 04/30 15:39
老師,我這樣寫分錄對嗎 借:其他應付款 借:應交稅費 貸:銀行存款 等每月實際攤銷時 借:研發(fā)支出-直接投入-維修費(發(fā)生額/攤銷月份) 貸:其他應付款
家權老師
2024 04/30 15:42
其他應付款使用預付賬款替代
84784982
2024 04/30 15:43
這塊兒為什么是用預付賬款呢
家權老師
2024 04/30 15:46
預付賬款在會計制度替代了待攤費用科目
84784982
2024 04/30 15:48
我看新會計準則上也有其他應付款,這兩個是分別在什么情況下用呢
家權老師
2024 04/30 15:49
你需要待攤就按我說的方法做就是了哈
84784982
2024 04/30 17:23
好的,謝謝老師
家權老師
2024 04/30 17:25
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
84784982
2024 04/30 17:53
老師,如果我們沒有設置預付科目,這種的應該記到哪個科目呀
家權老師
2024 04/30 17:55
會計科目有那個,直接選擇就是了哈
84784982
2024 04/30 17:57
就是我們都是通過應付科目核算的,那是要單獨為了這一項,我們再去弄個預付賬款嗎
家權老師
2024 04/30 18:00
需要某個科目就啟用某個科目很正常的哈
84784982
2024 04/30 18:11
能不能也通過應付科目去核算呀
家權老師
2024 04/30 18:12
不符合會計制度的哈,按會計制度就是預付賬款
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~