問題已解決
研發(fā)用設備發(fā)生一年內的維修費需要攤銷時,付款時已經取得增值稅專用發(fā)票,怎么記賬呢
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/014/05/91/38_avatar_middle.jpg?t=1730557491)
那個先計入預付賬款,攤銷時計入
研發(fā)支出-費用化支出-設備維修費
2024 04/30 15:34
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
84784982 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 04/30 15:36
那那個進項稅是在攤銷時,和研發(fā)支出記到一起嗎,每月按照進項稅額/12入賬嗎?
![](https://pic1.acc5.cn/014/05/91/38_avatar_middle.jpg?t=1730557491)
家權老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 04/30 15:37
進項稅是直接抵扣的,不需要攤銷的
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
84784982 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 04/30 15:39
老師,我這樣寫分錄對嗎
借:其他應付款
借:應交稅費
貸:銀行存款
等每月實際攤銷時
借:研發(fā)支出-直接投入-維修費(發(fā)生額/攤銷月份)
貸:其他應付款
![](https://pic1.acc5.cn/014/05/91/38_avatar_middle.jpg?t=1730557491)
家權老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 04/30 15:42
其他應付款使用預付賬款替代
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
84784982 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 04/30 15:43
這塊兒為什么是用預付賬款呢
![](https://pic1.acc5.cn/014/05/91/38_avatar_middle.jpg?t=1730557491)
家權老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 04/30 15:46
預付賬款在會計制度替代了待攤費用科目
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
84784982 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 04/30 15:48
我看新會計準則上也有其他應付款,這兩個是分別在什么情況下用呢
![](https://pic1.acc5.cn/014/05/91/38_avatar_middle.jpg?t=1730557491)
家權老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 04/30 15:49
你需要待攤就按我說的方法做就是了哈
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
84784982 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 04/30 17:23
好的,謝謝老師
![](https://pic1.acc5.cn/014/05/91/38_avatar_middle.jpg?t=1730557491)
家權老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 04/30 17:25
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
84784982 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 04/30 17:53
老師,如果我們沒有設置預付科目,這種的應該記到哪個科目呀
![](https://pic1.acc5.cn/014/05/91/38_avatar_middle.jpg?t=1730557491)
家權老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 04/30 17:55
會計科目有那個,直接選擇就是了哈
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
84784982 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 04/30 17:57
就是我們都是通過應付科目核算的,那是要單獨為了這一項,我們再去弄個預付賬款嗎
![](https://pic1.acc5.cn/014/05/91/38_avatar_middle.jpg?t=1730557491)
家權老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 04/30 18:00
需要某個科目就啟用某個科目很正常的哈
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
84784982 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2024 04/30 18:11
能不能也通過應付科目去核算呀
![](https://pic1.acc5.cn/014/05/91/38_avatar_middle.jpg?t=1730557491)
家權老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2024 04/30 18:12
不符合會計制度的哈,按會計制度就是預付賬款
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)