問題已解決
老師,公司3月有留抵19294.74元 1.4月收入含稅1998968.62元,取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票含稅2040827.38元,申報(bào)4月稅時(shí),要繳納多少稅或者有多少留抵? 2.銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=-1279.67元,代表啥意思?結(jié)合3月留抵19294.74元,應(yīng)該怎么看? 3.增值稅稅負(fù)率如何理解? 麻煩專業(yè)老師通俗解答?
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同學(xué)你好,1.銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額出現(xiàn)負(fù)數(shù)表示本月產(chǎn)生留抵1279.67。
2.至4月的留抵稅額為19294.74+1279.67=20574.41
增值稅的稅負(fù)率=應(yīng)交增值稅/收入的比率
2024 05/12 21:35
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2024 05/12 21:39
應(yīng)交增值稅如何得來
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2024 05/12 21:41
增值稅的稅負(fù)率表示什么含義?依據(jù)我們公司4月的收入/成本,我們公司的稅負(fù)率是多少?如何控制?
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2024 05/12 21:43
如果我想消耗3月的留抵200元,4月我該如何操作?要少抵扣多少進(jìn)項(xiàng)?請(qǐng)老師寫下分錄,謝謝。
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2024 05/12 21:44
應(yīng)交增值稅即應(yīng)納稅額按照你單位現(xiàn)在的業(yè)務(wù)還沒產(chǎn)生應(yīng)納稅額
應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。出現(xiàn)正數(shù)為應(yīng)納稅額。負(fù)數(shù)則產(chǎn)生留抵稅額
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2024 05/12 21:44
麻煩老師分別解答問題,謝謝。
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2024 05/12 21:45
沒有應(yīng)納稅額,我如何計(jì)算稅負(fù)率
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2024 05/12 22:12
增值稅稅負(fù)率表示企業(yè)承擔(dān)稅收負(fù)擔(dān)的比率。一般公司是當(dāng)期實(shí)際繳納的增值稅/當(dāng)期的不含稅收入。比如小規(guī)模企業(yè)征收率為3%,但因?yàn)闊o法抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額所以稅負(fù)率就是3%,而一般納稅額銷售貨物稅率為13%,會(huì)有進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,取得的進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)有13%,9%,6%的不同的比率。那么增值稅稅的稅負(fù)率就會(huì)不同。通過計(jì)算得出。一般情況下稅負(fù)率為正數(shù)。x
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2024 05/12 22:14
向你企業(yè)4月就沒稅負(fù)率。一般會(huì)有個(gè)行業(yè)年度增值稅的稅負(fù)率。這個(gè)不同地方有不同的標(biāo)準(zhǔn)。所以要如果要控制自己的增值稅稅負(fù)率就要按照這個(gè)來反推。但主張建議是照章納稅。
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2024 05/12 22:17
要計(jì)算要抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額。你要先確定自己要開具多少銷售稅額。然后根據(jù)這公式的邏輯反推。目前銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=留抵。那你要只留200元的留抵稅。那先確定好銷項(xiàng)稅額。
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2024 05/12 22:18
1.麻煩舉例一般納稅人(13%,9%)稅負(fù)率的例子,
2.以我們公司為例,計(jì)算出我們的稅負(fù)率是多少?我們要如何規(guī)劃更合理?
3.依據(jù)上面圖片如果我想消耗3月的留抵,比如消耗200元,依據(jù)4月經(jīng)營(yíng)情況,我該如何操作?4月銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=多少?進(jìn)項(xiàng)稅要是多少?謝謝
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2024 05/12 22:24
4月收入含稅1998968.62元都是要交稅的,無票收入我們也交稅的
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2024 05/12 22:28
4月收入含稅1998968.62元,取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票含稅2040827.38元,3月留抵19294.74元,我想消耗3月留抵200元,19294.74-200=19094.74,4月進(jìn)項(xiàng)我該如何操作,才能到達(dá)19094.7元留抵呢?
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2024 05/12 22:36
這是一的舉例例子。
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2024 05/12 22:39
關(guān)于2。沒有具體數(shù)據(jù)只看當(dāng)月的情況沒法判斷稅負(fù)率。只能指導(dǎo)你按照第一的舉例來考慮
關(guān)于3。要消耗200的留抵。那么4月份要產(chǎn)生200元的應(yīng)交增值稅額。根據(jù)4月的銷售稅額22086.5,那進(jìn)項(xiàng)為21886.5,這樣計(jì)算會(huì)產(chǎn)生200的稅額,這稅額可以用3月份的留抵稅額來繳納。也就是留抵稅額會(huì)減少200元,變?yōu)?9094.74
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