問題已解決
老師,我公司是半路建賬,當(dāng)時(shí)有些固定資產(chǎn)是提了一部分折舊才記賬,這樣的話報(bào)年報(bào)匯算的時(shí)候累計(jì)折舊額我怎么報(bào),之前一部分折舊如果報(bào)的話跟之前的年報(bào)肯定對不起來,之前年報(bào)沒建賬固定資產(chǎn)折舊沒有數(shù)據(jù)
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你好,你這個(gè)固定資產(chǎn)都有發(fā)票嗎?
2024 05/14 11:29
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2024 05/14 11:37
沒有老師,當(dāng)時(shí)也是問了老師說寫個(gè)證明老總簽字
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/14 11:39
你好,那就不影響的,你之前的折舊不影響匯算清繳,23年的折舊需要納稅調(diào)增的。
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2024 05/14 17:01
就是累計(jì)折舊數(shù)跟賬對不起來不要緊吧老師
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/14 17:01
沒有關(guān)系的,可以的。
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2024 05/14 17:02
好的謝謝老師
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/14 17:04
不用客氣,工作愉快。
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